Bán hàng cho DN nước ngoài lắp cho công trình tại Việt Nam
Chào gia đình WKT. Mọi người bớt chút thời gian xem xét trường hợp này của Công ty em với.
Cty em có bán hàng cho 1 đơn vị của Hàn quốc, giao hàng tại Việt Nam. Giá bán trên Order là giá chưa có thuế VAT. Mỗi lần giao hàng, khách đã thanh toán giá trị trước thuế từ Hàn quốc chuyển về, không cần hóa đơn tài chính, nhưng không có tờ khai hải quan vì lắp đặt trong nước (Họ chỉ lấy Invoice do cty tự phát hành thôi). Vì họ không khấu trừ thuế nên phía mình cũng không thu thêm được phần 10% VAT theo quy định. Trường hợp này, để đúng luật thì Cty em phải làm những thủ tục gì? Nộp những báo cáo thuế nào thì phù hợp mà vẫn đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu cty xuất hóa đơn thêm 10% VAT thì có được khấu trừ sau hay không?
Các anh chị em gỡ nhanh giúp em với, tiền thì đã nhận lâu rồi mà chưa khai báo với thuế gì cả. Thuế họ mà phạt thì kế toán bọn em chắc bán nhà mà trả tiền phạt mất. Hic!!!
Thank cả nhà nhiều nhiều.