Đơn vị tôi mới thành lập và tự XDCB tài sản như Nhà xưởng (ngành nghề đk có XDCB).
Đến hết năm 2009 đơn vị tôi đã hoàn thành một số hạng mục công trình.
Tất cả NVL mua vào để phục vụ XD đơn vị đã kê khai khấu trừ đầu vào và hạch toán kế toán trên 241.
Vừa rồi đơn vị tôi "được" kiểm toán nhà nước về đối chiếu việc thực hiẹn kê khai, QT thuế. Sau khi kiểm tra Ktoán NN yêu cầu chúng tôi phải kê khai thuế GTGT đầu ra đối với những phần hạng mục hoàn thành (tôi lấy số VD như sau: đến 31/12/2009 còn K.trừ 110.000.000đ, KTNN tính DT kê khai thuế Đầu ra là 3.500.000.000 = 350.000.000đ thuế GTGT, do đó chúng tôi phải nộp vào NSNN = 240.000.000)
Tôi xin hỏi KT kết luận như vậy có đúng không , nếu đúng chúng tôi phải hạch toán kế toán như thế nào và kê khai Thuế GTGT ra sao..
Xin cảm ơn!
Đánh dấu