Thân chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi trường hợp này:
Trong tháng 04/2010, có 1 HĐ GTGT đầu vào có thuế suất là 10%, dùng riêng cho SXKD hàng chịu thuế GTGT nhưng người k toán trước mình khai vào dùng cho SXKD hàng ko chịu thuế,
Giờ (tháng 12/2010) mình mới phát hiện ra, Mình muốn điều chỉnh thì mình phải làm như thế nào? Mình phải khai bổ sung, điều chỉnh hay khai thay thế?
Xin cảm ơn!
Đánh dấu