Chào cả nhà ! Cám ơn trước nghe, Cứu với ...
CTy mình làm có 3 chi nhánh:
1- Chi nhánh 1 : Nuôi cá tra để bán, theo mình biết thí thuế suất = 0
2- Mua gạo về (mua của nông dân nên không có hóa đơn => thuế suất =0) cho vào máy làm bóng và sạch hạt gạo đem bán viết hóa đơn GTGT thuế suất =0
3- Xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi, mua cá nhỏ và đầu cá nước mặn (mua không có hóa đơn => thuế suất =0), đem về pha trộn với cám + ... ,tạo thành viên thức ăn cho cá, đem bán viết hóa đơn GTGT thuế suất =0
Nhưng hóa đơn đầu vào lại có thuế suất, ví dụ như Văn phòng phẩm có thuế suất 10%, chi phí tiếp khách 10%, Tài sản cố định (máy vi tính) 5%. Xin hỏi :
1/-Làm vậy có đúng không ?
2/-Thuế VAT có được khấu trừ không ? Những hóa đơn GTGT đầu vào này có phải kê khai vào mẫu 03/GTGT phần dịch vụ không ? :dance2::dance2::dance2: