:048::deal:Làm sao được bây giờ các bác ơi! Tháng 12/2007 ở công ty e kế toán có kê khai hóa đơn nhưng lại do đặt hàm sai nên có 2 hóa đơn có được kê khai nhưng lại không được tính vào VAT được khấu trừ trong tháng. Bây giờ là T2 rồi liệu có biện pháp nào mà điều chỉnh tăng được không? Các bác giúp e nhé! À công ty e là tổng công ty và có nhiều chi nhánh nhỏ, người kế toán đó làm tại chi nhánh. Hạch toán trên tài khoản 141. Không có con dấu tách rời.