Mình mới vô làm Cty nhập khẩu nên k hiểu nhiều điều lắm, mong các bạn giúp đỡ. Mình thắc mắc về phí thu hộ nhà thầu, cty mình nhập khẩu hàng và có HĐ VAT về phí vệ sinh cont (Cty APL- địa chỉ Hải Phòng), trong đó tách dòng phí là 193.572 đồng và VAT 10.188 đồng (thue suất chỉ ghi xx nhưng mình tính ra la 5%). Chị kế toán trước thì không khai VAT này và khai tổng phí là 203.760 đồng, chị nói là vì thu hộ nên mình không khấu trừ. Nhưng mình cũng đọc những TT liên quan đến phí thu hộ thì chỉ nói về Công ty đại diện ở VN thôi (giống như APL), còn cty mình là người mua Dịch vụ thì vẫn đc khấu trừ phải k? Nếu trong BCT tháng 2/09 này mình điều chỉnh HĐ trên (tháng 12/08) thì có phải lập mẫu 01/KHBS và in lại TK tháng 12? còn Bản tổng hợp điều chỉnh (PL 01-3/GTGT) trong pmềm HTKK có lập k? Mình có thể đchỉnh trên mục 18,20 của TK tháng 2/09 cho HĐ tháng 12/08 này đc k? Nếu vậy thì Quyết toán 2008 sẽ lệch thuế VAT thì sao?
Đánh dấu