Trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, ở mục [12]-Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ và mục [15]-Hàng hoá dịch vụ mua vào chịu thuế GTGT khác nhau như thế nào? Giả sử như Cty tớ trong Tháng 10/2004-Hàng hoá dịch vụ mua vào là 32.000.000đ (tính cả hoá đơn GTGT là 31.000.000 đ và hoá đơn bán hàng là 1.000.000đ) thuế GTGT 3.100.000đ, thì ở mục [12] tớ ghi là 32.000.000đ và mục [15] tớ cũng ghi là 32.000.000đ. Theo các bạn tớ ghi như vậy có đúng không? Rất mong nhận được sự giúp đỡ cùa các bạn, rất mong tin