Chào các Anh (chị) trong diễn đàn;
Em mới tiếp nhận công tác kế tóan cho một công ty em đã phát hiện có sự sai sót sau:
1) Số thuế cuối tháng 1/2007 chuyển sang tháng 2/2007 không trùng nhau, vậy mình làm sao?
2) Số thuế cuối năm (12/2007)trên Bảng Cân đối số phát sinh không trùng với Tờ khai tháng 12/2007, vậy mình giàm sao?
3) Báo cáo Tài chính năm 2007 không có tờ khai quyết toán thuế GTGT có đúg không? Có thông tư nào yêu cầu không cần thiết không?
Em rất mong các anh chị giúp em việc này. Xin chân thành cảm ơn!
Đánh dấu