Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội và đang đầu tư một khu công nghiệp tại Hải Dương. Khi công ty mình cho thuê lại đất sẽ phát sinh doanh thu và VAT đầu ra. Theo mình được biết thì mình phải kê khai và nộp 2% thuế GTGT vãng lai tại Hải Dương. Việc kê khai và nộp thuế này được thực hiện theo từng lần phát sinh doanh thu.
Cho mình hỏi: Nếu tháng phát sinh doanh thu VAT đầu vào của mình lớn hơn VAT đầu ra, khi kê khai tại Hà Nội thì mình sẽ không phải nộp thuế. Vậy số thuế mình đã nộp tại Hải Dương thì xử lý như thế nào.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người