anh chị cho em hỏi với. từng tháng phát sinh nghiệp vụ em ghi vào sổ cuối tháng em tập hợp kết chuyển chi phí doanh thu về TK 911 để xác định lãi lỗ. và cu6ói mỗi tháng em đều so sánh giũa thuế VAT đầu ra và thuế VAT đầu vào để khấu trừ. Em cứ làm như thế cho đến cuối năm ( Số dư cuối tháng này em làm thành số dư đầu tháng sau). Bây giờ trong sổ của em ở tháng 12 số dư cuối kì của TK 133 cũng có số dư và TK 3331 cũng có số dư( tk 133 Dư nợ, TK 3331 dư Có). Bây giờ em làm báo cáo tài chính. Như vậy thì anh chị cho em hỏi hai TK này thì em phải xử lí như thế nào