Các anh chị cho em hỏi 1 chút.
Do em hay copy Dữ liệu của HTKK của công ty mang về máy nhà để làm nên có sự sai sót.Tháng 4 vừa rồi em xem lại thấy em có kê nhầm số tiền thuế GTGT được khấu trừ từ tháng 3 chuyển sang. Đã anh chị nào bị như thế chưa ạ? Nếu trong TH này thì làm như thế nào ạ?
Em nghĩ khai bị sai thì làm khai bổ sung; nhưng em mới chỉ biết khai bổ sung giảm, còn trường hợp này em không biết làm thế nào? nếu khai thì sẽ khai BS như thế nào?
Anh chị nào biết trả lời giúp em với! Em rất cám ơn!
Đánh dấu