Trong tháng 12/2011, em đã xuất 1 hóa đơn thuế VAT 5% cho khách hàng. Nhưng khi báo cáo thuế em lại báo cáo nhầm thành thuế suất 10%.
Nay em muốn điều chỉnh vào tháng 1/2012, mong mọi người giúp đỡ xem em nên điều chỉnh thế nào cho đúng luật và tránh rắc rối nhất vì Cty em hoàn thuế liên tục.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đánh dấu