Em mới làm nên chưa thành thạo mong anh chị giúp em giải đáp thắc mắc này với. Đơn vị em làm là ban quản lý dự án cho nên bên em dùng tờ khai thuế dành cho dự án, cuối năm rà soát lại chứng từ phát hiện tờ khai thuế tháng 7 và tháng 10 bị khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nhưng số sai lại nhỏ, số thuế vẫn âm, em đang phân vân có nên làm điều chỉnh không. Em không làm điều chỉnh có sao không. Bây giờ là cuối năm rồi sang năm mới điều chỉnh có được không và nếu điều chỉnh thì bên em có bị phạt không. Điều chỉnh như thế nào mong mọi người giúp đỡ nhé.
Đánh dấu