Chào các bạn !
Trên những tờ hoá đơn đáng lẽ dịch vụ của mình phải ghi thuế suất là : miễn thuế ( là mình chỉ cần gạch chéo là được rồi ) nhưng mình lại ghi là : 0% . Vậy bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý vì các HĐ đó đã xuất cho khách hàng rồi . Và mình nên hạch toán như thế nào ?
- Trường hợp những HĐ thuế suất là miễn thuế thì VAT đầu vào được xử lý như thế nào và hạch toán như thế nào trong sổ sách ?
- Trường hợp những HĐ thuế suất là 0% thì VAT đầu vào được xử lý như thế nào và hạch toán như thế nào trong sổ sách ?
Mong các bạn giúp mình với . Cám ơn nhiều .
Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:
- Kê khai vào " chỉ tiêu số 4" trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào
- Hepl
- thue gtgt trong so phu ngan hang
- Hoá đơn GTGT bị trùng lặp số ( Liên 3)
- Thue nha thau nuoc ngoai
- Sổ chi tiết thuế gtgt có phải khớp với báo cáo thuế hàng tháng không???
- điều chỉnh giảm thuế GTGT
- Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu
- Thuế GTGT đầu ra lớn hơn đầu vào
- bút toán điều chỉnh thuế GTGT sai từ năm tài chính 2010! E đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người!
Đánh dấu