Mọi người cho mình hỏi nha:
Công ty mình là cty con, hôm tháng 4 Cty chính gửi cho cty con mình một quyển hóa đơn (quý I công ty con mình ko SD háo đơn), sau đó mình làm thông báo phát hành hóa đơn gửi lên cquan thuế nơi địa phương mình đóng. Vậy mọi người cho mình hỏi khi làm BCSDHĐ quý II thì ghi vào cột mua trong kỳ phải ko ạ? Nhưng hôm trước mình làm BC tình hình SD HĐ quý II mình lại ghi sang cột tồn đầu kỳ thì giờ phải điều chỉnh sao đây, nếu làm điều chỉnh lại rồi nộp thì có bị cơ quan thuế phạt ko ạ. Đây là lần đầu làm BC nên cũng hơi lo
Đánh dấu