Nhân tiện câu hỏi của Tan, mình muốn các bạn chỉ giúp:
Công ty mình tại HN - là Công ty con của một Công ty trong Quảng Bình(hạch toán phụ thuộc). Hàng tháng Cty mình vẫn B/C thuế VAT vào Công ty mẹ trong Quảng Bình để Cty mẹ hạch toán. Ngoài HN Công ty có ĐKKD nhưng vẫn sử dụng MST của Công ty mẹ. Mấy năm nay vẫn làm theo hình thức như vậy.Trong trường hợp này Cty mình làm vậy đúng hay sai? Nếu bạn nào có Cv, NĐ, TT...về VĐ này cho mình xin với nhé. Mail: doan_hong35@yahoo.com
Cảm ơn tất cả các bạn cùng chia sẻ.
Đánh dấu