Ví dụ: công ty em tháng 07/2006: đầu vào là 700.000 đ, đầu ra là 770.000 đ do đó thuế GTGT phải nộp là 70.000 đ .Vậy em sẽ hạch toán và kết chuyển nghiệp vụ này như thế nào?
Giúp em với nhé em đang bị chênh mà ko biết làm thế nào?
Có phải nộp thuế ghi: Nơ TK 3331/ có TK 111 : 70.000
Đánh dấu