Chào các bạn
Minh co một chút vướng mắc về kê khai thuế đầu vào chưa biết sử lý ntn nhờ các bạn giúp mình với nhé
Công ty mình là doanh nghiệp bán hàng cả trong nước và xuất khẩu. Đối với nhưng đơn hàng xuất khẩu thì thuế GTGT đầu ra là 0% còn bán hàng trong nước là 5% hoặc 10% tuỳ từng loại hàng. còn NVL mua vào thì thuế GTGT cùng là 5% hoặc 10% tuỳ mặt hàng
Vậy khi ke khai thuế GTGT đầu vào mình vẫn kê ở mục: hàng hoá DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế HTHT để được khấu trừ hoàn toàn như vậy có đúng không hay là kê ở mục HHdùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT? Bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp mình với nhé!