Doanh nghiệp em có mua một số hàng hóa (Hóa đơn GTGT) để làm từ thiện. Cuối tháng 11 này em phải kê khai thế nào ạ? Có phải em vẫn kê khai bình thường vào tở khai 03/GTGT không???
Hai tháng trước đây, em quên kê khai một số hóa đơn mua vào. Vậy bây giờ em kê khai có được không???
PLS HELP ME!!!
Đánh dấu