Anh chị giúp em với
Tháng 07 em coá hạch toán hoá đơn về 4000.000 đồng thuế là 200.000
em hạch toánnhư sau:
Nợ 141 : 4200.000
Có 111 : 4200.000
em đã cho cả thuế vào 141
và hạch toán thiếu thuế đầu vào
tháng 09 này điều chỉnh
Nợ 1331 : 200.000(số thuế thiếu tháng 7)
Có 141 : 200.000(số thừa đưa vào tháng 07)
Thế là tháng 07 em hok kê tháng 09 em vẫn kê như hạch toán trên
như vậy có đc hok ạ .
mà thuế bảo em bổ sung nếu mà bổ sung em phải hạch toán thế nào
vì hạch toán
Nợ 1331
có 141
là kê thiểu tháng 07 vào tháng 09 bình thường