Công ty mình tháng vừa rồi có mua một lô hàng nông sản chè để xuất khẩu đi Nhật.Hoá đơn đầu vào đầy đủ và có khoản thuế dc khấu trừ là 30tr đồng. Vì là xuất khẩu nên VAT Xuất khẩu bằng 0. Vấn đề mình muốn hỏi là:
1. Khi xuất khẩu có cần xuất HĐ không hay là chỉ cần tờ khai là đủ và đó là căn cứ để mình kê khai đầu ra.
2. Trên tờ khai xuất hàng là T8 nhưng đến t9 khách hàng với thanh toán vậy doanh thu mình kê khai luôn ở T8 có được không.
3. Với số thuế dc hoàn trên, mình kê khai HĐ đầu vào bình thường trên bảng kê khai HĐ GTGT đầu vào như các hoá đơn khác, kê khai đầu ra cũng vậy và nếu mình muốn hoàn số tiền thuế VAT 30tr kia thì mình đánh trên tờ khai vào chỉ tiêu 42 là đầy đủ đúng kok?
Mọi người ai đã từng làm về hoàn thuế rồi thì giúp mình với nhé! thanks!