Các bạn cho mình hỏi nếu kê khai VAT cho chi phí trả trước (bên bán đã xuất HD và bên mình đã thanh toán) thì có được không?
Do bên bán xuất hóa đơn dư thêm một tháng, bên mình chưa thanh toán khoản này nhưng đã khai báo VAT cho tháng đó vậy có phạm luật gì không? Mình hạch toán như sau có đúng không:
Nợ 142
Nợ 1331
Có 331
Xin vui lòng trả lời gấp, cảm ơn các bạn nhiều
Đánh dấu