Các bạn cho mình hỏi nhé.DN mình trong 1 tháng của năm 2006 có kê bị thiếu 1đ trong phần VAT đầu ra. Sang tháng 01/07 mình điều chỉnh lại trong tờ khai tháng 1, nhưng bị ghi nhầm (đáng lẽ là đ/c tăng 1đ thì mình lại ghi vào ô đ/c giảm 1đ) nên số liệu bị lệch.Giờ sang T02/07 mình muốn đ/c lại bằng cách ghi đ/c tăng 2đ để bù trừ lại cho đúng với sổ sách.Như vậy có hợp lệ không, mình băn khoăn quá.Cácc bạn giúp mình với nhé.Mình đang cần gấp!!