Chào các bạn! Mình mới chuyển đến một công ty khác làm về thi công đồ nội thất. Nhưng bây giờ lại có phát sinh từ tháng 7 trước. Mình đang bối rối không biết xử lý thế nào cả?
Công ty này tháng 7 vừa rồi có xuất 1 hóa đơn về thi công đồ bàn, ghế, tủ văn phòng. Biên bản nghiệm thu giữa 2 bên đã có, có chi tiết số lượng, kích cỡ của các đồ đạc đó. Nhưng khổ một cái, Công ty này lại đi mua vật liệu ở các cửa hàng bán lẻ. Chỉ có hóa đơn bán lẻ chứ không có hóa đơn GTGT. Mà khi vào máy thì phải nhập NVL trước, rồi sau đó xuất ra để sx, và cuối cùng là nhập kho thành phẩm. Nhưng bây giờ Công ty này lại mua ở mấy nơi, nên việc ghi bút toán nhập cũng khó khăn. Mà bây giờ lại không có hóa đơn GTGT đầu vào của các NVL đó, nên cũng khó. Các bạn nào có kinh nghiệm thì có thể giúp mình được không? Bây giờ là tháng 11 rồi, mình không thể kiếm được hóa đơn NVL đó để khấu trừ. Bởi theo mình hiểu thì, phải nhập kho NVL đó rồi mới có số liệu để mà xuất hóa đơn được.
Xin chân thành cảm ơn!
Đánh dấu