VD trong tháng 1 :
thuế GTGT đầu vào là : 2.500.000
thuế GTGT đầu ra là : 1.000.000

Đến cuối tháng thì mình sẽ kết chuyển thuế GTGT đầu ra: No 33311 1.000.000
Co 1331 1.000.000

Thì số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển qua tháng sau la : 1.500.000

Trong tháng 2 :

GTGT đầu vào : 500.000
GTGT đầu ra : 4.000.000

thì e làm như thế này không biết có đúng k ?
KC thuế GTGT đầu vào:

No 333111 500.000
Co 1331 500.000

Đến khi nộp thuế GTGT của tháng 2 thì :
No 33311 2.000.000
Co 1111 2.000.000

Mình làm như vậy không biết là đúng không, nếu vậy thì mình phải xem tháng phát sinh là thuế GTGT đầu vào nhiều hơn hay đầu ra nhiều mới làm bút toán KC thuế GTGT đầu vào hay đầu ra ?Tại vì mình thấy chị kế toán trưởng ở cty 1331 nhiều hay là 33311 nhiều thì cuối tháng chị ấy cũng làm bút toán KC là

No 33311 : số tiền là thuế GTGT đầu ra
Co 1331 : số tiền là thuế GTGT đầu ra

Nên mình cung không hiểu mấy . cảm ơn các bạn rất nhiều