Các bạn cho mình hỏi chút!
Tháng trước Công ty mình có tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát. Chi phí này trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi. Chứng từ thanh toán nghỉ mát có 2 hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy cho mình hỏi:
* Vì là trich từ quỹ khen thửong phúc lợi nên
- 2 hóa đơn này có phải kê trong bảng kê hóa đơn đầu vào không?
- Nếu kê khai thi những hóa đơn này có được khấu trừ không?
* Tren hóa đơn viết là tiền ăn, tiền phòng. Nếu mình muốn đưa vào chi phí tiếp khách có được không?
Trả lời giúp mình với nhé