Chào các bạn trong webketoan!!!!!
Cho mình hỏi là thang07 mình đã kê khai tờ hóa đơn đầu vào 03/GTGT roi nhung qua thang 10 phát hiện tờ hóa đơn sai nên bên bán đã hủy và lập hóa đơn mới vào T10 và đã lập bảng 01/KHBS để điều chỉnh số thuế tăng phải nộp chậm nhưng các bạn cho minh hỏi là làm bảng điều chỉnh 01/KHBS và đồng thời có đưa số tiền trên hóa đơn mới của T10 vào to 03/GTGT của tháng 10 ko? nhưng ở T07 minh đã kê khai rồi, cac ban nao biet hay hoi am giup minh som voi nhe? cam on nhieu