Các bác tư vấn giúp em:wall:.
T9 em kiểm tra phần khai thuế thì phát hiện 2 lỗi như sau:
1. T8 em kê khai nhầm tiền thuế VAT đầu ra và nhầm mức thuế suất dẫn đến giảm số thuế VAT được khấu trừ. Em được biết là phải điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS nhưng em ko muốn làm lại tờ khai này. Em chỉ thắc mắc nếu em ko làm điều chỉnh thì khi phát hiện bên thuế sẽ xử lý như thế nào vì trường hợp này gây thiệt cho DN em chứ ko nộp thiếu tiền thuế. (Số tiền thuế được khấu trừ giảm 500k).
2. Báo cáo sử dụng HĐ T7 Kế toán cũ kê nhầm dẫn đến T8 em bị sai. Bây giờ nếu điều chỉnh lại thì em phải làm lại 2 BC SDHĐ T7 & T8 rồi nộp cùng với tờ khai thuế T9 đúng ko ạ?
Đánh dấu