Cho mình hỏi:
- Chi nhánh của mình mới thành lập nên chỉ có một số phát sinh đầu vào như: hoá đơn mua VPP, hoá dơn DV tư vấn. Vậy khi đưa vào bảng kê HH DV mua vào của tờ khai thuế GTGT thì mình sẽ kê ờ mục 1(HH DV dùng riêng cho sx) hay mục 3(HHDV dùng chung cho sx)
- Mình có cần làm bảng fân bổ thuế GTGT được khấu từ trong kỳ không?khi nào thì làm bảng này?
ai biết chỉ mình liền nha vì mình dang cần gấp