Xin chào cả nhà
Tui có trường hợp như sau ai có kinh nghiệm rùi xin chỉ giáo!
Giám đốc điều hành CTy là người nước ngoài - hợp đồng lao ng có quy định là được CTy thuê nhà để ở tại VN
Hợp đồng thuê nhà ghi rõ mục đích thuê là làm nơi cư trú cho chuyên gia nước ngoài
Hoá đơn thuê nhà: Tiền nhà 100.000 - VAT 10.000
CTy đã kê khai VAT đầu vào được khấu trừ
Khi làm hoàn thuế GTGT - cán bộ thuế không chấp nhận cho hoàn/khấu trừ khoản VAT thuê nhà nói trên
Lý do: Việc thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài trên là phục vụ cho hoạt ng kinh doanh nhưng đối tượng tiêu dùng lại là cá nhân -> được tính tiền thuê nhà (cả VAT) vào chi phí hợp lý, mà không được khấu trừ/hoàn thuế VAT với phần thuế thuê nhà nói trên
Mọi thủ tục khác đều ngon cả
Zậy có bác nào có kinh nghiệm về việc này - có văn bản càng tốt xin chỉ giáo cho!
Thanks!!!!
Đánh dấu