Mình làm cho Cty du lịch (thực hiện Tour trong và ngoài nước).
Trong T02 mình có thực hiện 1 tour cho cty ở Buôn Ma Thuột đi Sing-Malai-Sing.
Sau dịch vụ mình xuât 2 HĐ gồm : Dịch vụ trong nước VAT 10%, tiền 4.025.000đ. Và HĐ dịch vụ nước ngoài VAT 0% tổng tìn 184.370.000đ.
Cty mình ký với cty ở Sing làm tour này, bên đó lấy mình 4.000 USD và xuất HĐ 4.000 ÚD, mà HĐ nước ngoài là USD và ko VAT.
Giờ mình ko biết khai báo thuế VAT T02/2010 thế nào nữa.
Mong anh chị nào có KN chỉ dùm mình, làm thế nào cho đúng.
cảm ơn cả nhà nhiều!
Đánh dấu