Thân chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi trường hợp này:
Trong tháng 04/2010, có 1 HĐ GTGT đầu vào có thuế suất là 10%, dùng riêng cho SXKD hàng chịu thuế GTGT nhưng người k toán trước mình khai vào dùng cho SXKD hàng ko chịu thuế,
Giờ (tháng 12/2010) mình mới phát hiện ra, Mình muốn điều chỉnh thì mình phải làm như thế nào? Mình phải khai bổ sung, điều chỉnh hay khai thay thế?
Xin cảm ơn!