Mọi người ơi,
Tháng 11/09 cty kê khai hóa đơn đầu vào thì kê cả các hóa đơn phát sinh có thuế suất 0%.
Tháng 12/09 thì lại không kê khai các hóa đơn phát sinh như vậy nữa.
Cho mình hỏi: kê khai như trên cách nào đúng, cách nào sai. Nếu sai có bị phạt không,và cách khắc phục như thế nào.Công ty mới hoạt ng nên nhiều thứ không biết lắm .Mong mọi ngưòi chỉ giáo.Xin cảm ơn.
Đánh dấu