Các bạn cho mình hỏi, Cty mình ở TP HCM mới mỡ chi nhánh ở Vinh giấy phép ngày 11/11/2010 (trên giấy phép đã có MST theo quy định mới) và đã hoạt ng ngày 25/11. Nhưng mình chưa đi đăng ký hóa đơn được trong thang 11 nên mình đã làm báo cáo thuế 2% cho chi nhánh này đi nộp cho cục thuế Nghệ An. Còn thuế đầu ra thì mình đã viết hóa đơn của công ty cho vào báo cáo thuế cty. Nhưng cục thuế NA người ta không chịu và đòi phạt vì hành vi không xuất hóa đơn (vì xuất trong HCM không xuất trình ngay đc khi cục thuế NA yêu cầu).
Theo các bạn mình cần làm gì trong trường hợp này nhỉ? muốn làm BC thuế 10% thì không làm được vì chưa đăng ký đc hóa đơn hóa đơn đầu ra, không có mà xuất, nên chỉ còn cách làm 2% :044::044::044: giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????