undefined Công ty mình là cty thương mại ,có xuất 1 lô hàng đi CPC nhưng hàng của mình thuế VAT 10% còn khi xuất thì 0% , hiện giờ có loại hàng thì đã khai thuế rồi còn 1 số hàng thì mới nhập trong nước có hoá đơn rồi nhưng chưa có khai thuế ,khách hàng lại trả thẳng tiền mặt khi ký hợp đồng, không qua ngân hàng vậy : phần thuế VAT đầu vào này mình có được khấu trừ hay ko ? hay chỉ được đưa vào phí . Bạn nào biết vui lòng chỉ giúp mình với , hạch toán như thế nào ? Cảm ơn
Đánh dấu