Cả nhà giúp mình với, bên mình có nhập máy móc vào tháng 01/2011 với số thuế GTGT của lô hàng này là: 9.329.236đ. Lúc đầu khi mình vào làm thì sếp bên mình bảo thanh toán bằng chuyển khoản, và mình đã kê khai khấu trừ thuế GTGT vào tháng 01. Nhưng đến tháng 04 thì sếp lại bảo là thanh toán bằng tiền mặt. Bây giờ mình muốn kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT của hàng nhập khẩu đó vào tháng 05 này. Nhưng không biết làm thế nào? Nếu kê khai điều chỉnh vào tháng 1 thì bên mình phải nộp phạt, Nếu khấu trừ thực tế theo tháng thì tháng 2 bên em mới phải nộp thêm thuế GTGT. Mình đang lúng túng quá, không biết điều chỉnh thế nào cho đúng. Anh tư vấn giúp mình với. Đây là số liệu trên tờ khai thuế GTGT của bên mình hàng tháng:
Số thuế GTGT còn được khấu trừ đầu năm 1,280,501
Tháng 01: thuế đra là:225,200 - thuế đvào: 15,374,006 - thuế GTGT còn được KT kỳ sau: 16,429,307
tháng 02:thuế Đra: 9,947,546 - thuế đvào: 2,037,249 - thuế GTGT còn được KT kỳ sau: 8,519,010
tháng 03: thuế Đra: 1,567,092 - thuế đvào: 3,629,088 - thuế GTGT còn được KT kỳ sau:10,581,006
tháng 04: thuế Đra: 1,805,818 - thuế đvào: 435,100 - thuế GTGT còn được KT kỳ sau: 9,210,288
Đánh dấu