Công ty mình vừa có hoạt ng chịu thuế GTGT, vừa có hoạt ng không chịu thuế GTGT(trước đây chỉ có hoạt ng không chịu thuế).
Hàng tháng mình phải phân bổ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ DT chịu thuế & DT không chịu thuế.
Vấn đề là có những tháng mình có thuế GTGT đầu vào nhưng lại không có doanh thu, vậy số thuế GTGT đầu vào này mình phải xử lý như thế nào các bạn?
Ai có kinh nghiệm, văn bản nào hướng dẫn điều này giúp đở mình với
Thanks a lot!