Cty mình đang chuẩn bị cung cấp thiết bị (tạm gọi là A) cho 1 cty ở khu chế xuất. (Thiết bị phục vụ cho sản xuất)
Mình được biết hóa đơn bên mình xuất cho cty ở khu chế xuất có VAT là 0%
- Trường hợp thiết bị A đó bên mình nhập trực tiếp từ nước ngoài về và bán cho cty ở khu chế xuất đó (có tờ khai hải quan) thì sẽ làm thủ tục miễn thuế VAT như bình thường.
- Nhưng trong trường hợp này, Thiết bị A này mình lại mua qua 1 cty khác ở trong nước (Cty này nhập thiết bị A về và bán lại cho cty mình). Do vậy hóa đơn đầu vào của mình chịu 10% VAT.
Vậy xin hỏi các bạn là bên mình phải xử lý sao với hóa đơn đầu ra trong trường hợp này?
Xin chân thành cảm ơn!
Đánh dấu