Mình bị một trường hợp sau : Cty mua thiết bị viễn thông có thuế suất VAT 5% (có khai thuế đầu vào) sau đó có cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm gói cài đặt thuê bao thuế suất VAT 10% thu tiền và miễn phí thiết bị, tất cả ghi rõ trên hóa đơn. Liệu khi quyết toán cơ quan thuế có bắt nộp cả VAT của thiết bị không? Trong trường hợp này đúng hay sai và nên xử lý thế nào mong các bạn chỉ giúp?
Đánh dấu