Em muốn nhờ các cao thủ trong diễn đàn một việc như sau:
Bên em là 1 dự án của 1 tổ chức NGO, được miễn thuế GTGT, bên em ko có hóa đơn xuất ra mà chỉ kê khai để được miễn thuế GTGT đầu vào thôi. Tháng này em phát hiện ra bạn kế tóan trước đã kê khai sai 7 hóa đơn trong kỳ kê khai thuế tháng 6. Tức là 7 hóa đơn đó đều tên cá nhân, không phải của dự án nhưng bạn ý vẫn kê lên. Bên em kê khai theo mẫu 02-GTGT nên ko có phần chi tiết điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT, chỉ có phần tăng giảm trên tờ khai thuế GTGT thôi. Em muốn xin ý kiến tư vấn của các cao thủ để khai báo lại với cơ quan thuế ạ.:wall:
Đánh dấu