Bên em lại gặp rắc rối nếu kê khai HĐ trả hàng bằng số âm.
Trong tháng, tổng HĐ xuất có VAT 5% là 50 triệu. Nhưng khách hàng trả lại đến 70 triệu .
Do đó DT sẽ là âm 20 triệu, khi kê trên tờ khai gtgt ở phần doanh thu thuế suất 5 % lại không chấp nhận ghi số âm.
Vậy phải làm thế nào trong TH này ?!
Đánh dấu