:wall:Cả nhà giúp em với!
Tình hình là cty em làm về phần mềm không được khấu trừ thuế nhưng tháng 8 vừa rồi em kê khai vào bảng kê mua vào ở phần chịu thuế(đáng nhẽ phải kê không chịu thuế nhưng em lại nhìn nhầm).Bây giờ em mới phát hiện ra nhưng không biết phải điều chỉnh thế nào vì tờ khai ở ngoài thì ghi đúng có mỗi bảng kê mua vào bị sai thôi. Cả nhà giúp em với nhé.Em thấy có người bảo làm công văn gửi lên chi cục thuế không biết có đúng thế không?Anh chị nào có công văn đó gửi cho em nhé