Nhờ anh chị và các bạn chỉ giúp.
Với TSCĐ phục vụ cho hoạt ng không chịu thuế thì khi lên bảng kê hàng tháng mình kê khai như thế nào??
1/ Cộng phần thuế GTGT vào cột doanh số mua chưa thuế luôn còn cột thuế GTGT đầu vào thì để trống.
Hay là,
2/ Vẫn ghi như bình thường.
Giờ mới đụng tình huống này nên không biết kê khai như thế nào cả.
Nhờ anh chị và các bạn chĩ giúp.
Đánh dấu