Giúp em với, qua việc tổng hợp hoá đơn chứng từ năm 2008, emmới phát hiện ra là số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau bị nhầm,mà số thuế chuyển từ tháng 6 sang tháng 7 bị nhầm nên từ tháng 7 đến tháng 12 số thuế được khấu trừ chênh lệch <10tr.
Bây giờ em phải làm sao? làm điều chỉnh kê khai bổ sung àh? bị phạt như thế nào?
Giải quyết giùm em với. Thanhk!
Đánh dấu