Chào các anh chị, các bạn

Xin chỉ giúp mình TH này với: Cty mình rơi vào TH là kinh doanh hàng miễn thuế, kế toán mới ko hiểu hỏi được ở đâu khi chuyển hàng này cho khách, thì lại ko viết hóa đơn (hàng miễn thuế) nhưng lại kê khai giá trị này vào Tờ khai thuế GTGT (mã số 26). Vì ko viết Hóa đơn GTGT nên kế toán ko kê vào Bảng kê hàng hóa bán ra. Bây giờ, mình được biết là phải viết Hóa đơn GTGT đầu ra, vậy là sẽ phải kê hóa đơn này vào Bảng kê đầu ra. Mình sẽ phải làm gì? điều chỉnh như thế nào? trên tờ khai thuế GTGT Tháng 8 này?
Mong các bạn chỉ giúp mình.
Cảm ơn.